2015年度(平成27年度)事業活動収支計算書内訳書第2号の1
事業活動計算書 第2号の1様式
(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日
社会福祉法人自立支援協会
勘 定 科 目 |
当年度決算 (A) |
前年度決算 (B)※新会計移行
で科目組換え のため記載なし |
増減 (A)-(B) |
||
サービス活動増減の部 |
収益 |
介護保険事業収益 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
居宅介護料収益 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
||
(介護報酬収益) |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
||
介護報酬収益 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
||
障害福祉サービス等事業収益 |
410,573,379 |
0 |
410,573,379 |
||
自立支援給付費収益 |
321,007,966 |
0 |
321,007,966 |
||
介護給付費収益 |
298,754,344 |
0 |
298,754,344 |
||
訓練等給付費収益 |
22,253,622 |
0 |
22,253,622 |
||
障害児施設給付費収益 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
||
障害児通所給付費収益 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
||
利用者負担金収益 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
||
利用者負担金収入 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
||
補足給付費収益 |
600,000 |
0 |
600,000 |
||
特定障害者特別給付費収益 |
600,000 |
0 |
600,000 |
||
特定費用収益 |
10,111,200 |
0 |
10,111,200 |
||
その他の事業収益 |
58,138,831 |
0 |
58,138,831 |
||
補助金事業収益 |
33,498,355 |
0 |
33,498,355 |
||
福祉ホーム補助金収入 |
3,216,000 |
0 |
3,216,000 |
||
移動支援事業収入 |
30,282,355 |
0 |
30,282,355 |
||
その他の事業収益 |
24,640,476 |
0 |
24,640,476 |
||
養成事業収入 |
119,000 |
0 |
119,000 |
||
養成事業収入 |
119,000 |
0 |
119,000 |
||
成年後見人収入 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
||
成年後見人収入 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
||
経常経費寄附金収益 |
899,702 |
0 |
899,702 |
||
サービス活動収益計(1) |
417,822,991 |
0 |
417,822,991 |
||
費用 |
人件費 |
359,799,322 |
0 |
359,799,322 |
|
登録ヘルパー給与 |
27,569,991 |
0 |
27,569,991 |
||
登録ヘルパー給与(専任) |
1,913,862 |
0 |
1,913,862 |
||
職員給料 |
203,855,272 |
0 |
203,855,272 |
||
職員賞与 |
25,300,170 |
0 |
25,300,170 |
||
非常勤職員給与 |
56,435,787 |
0 |
56,435,787 |
||
退職給付費用 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
||
退職給付費用 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
||
法定福利費 |
40,924,740 |
0 |
40,924,740 |
||
事業費 |
12,414,357 |
0 |
12,414,357 |
||
給食費 |
2,004,406 |
0 |
2,004,406 |
||
介護用品費 |
82,240 |
0 |
82,240 |
||
保健衛生費 |
11,016 |
0 |
11,016 |
||
教養娯楽費 |
216,168 |
0 |
216,168 |
||
水道光熱費 |
5,345,247 |
0 |
5,345,247 |
||
消耗器具備品費 |
1,217,517 |
0 |
1,217,517 |
||
保険料 |
11,280 |
0 |
11,280 |
||
賃借料 |
368,500 |
0 |
368,500 |
||
車輌費 |
2,744,884 |
0 |
2,744,884 |
||
雑 費 |
413,099 |
0 |
413,099 |
||
事務費 |
25,407,778 |
0 |
25,407,778 |
||
福利厚生費 |
838,960 |
0 |
838,960 |
||
旅費交通費 |
2,417,111 |
0 |
2,417,111 |
||
研修研究費 |
619,223 |
0 |
619,223 |
||
事務消耗品費 |
1,125,217 |
0 |
1,125,217 |
||
水道光熱費 |
882,175 |
0 |
882,175 |
||
修繕費 |
1,212,199 |
0 |
1,212,199 |
||
通信運搬費 |
1,936,409 |
0 |
1,936,409 |